
剛成立公司由于購買固定資產,進項很大,一直可以留抵到明年,但是本月我銷項大于進項,但是留底又很大,月底我還做轉出未交增值稅這一分錄嗎
答: 不繳納增值稅,就不用轉出未交增值稅這一分錄
老師??轉出本月未交增值稅分錄是:借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅貸:應交稅費—未交增值稅,是嗎
答: 是的,就是這樣做的哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,期末增值稅結轉,分錄是這樣的嗎:借:應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交增值稅-進項稅,借:應交增值稅-銷項稅,貸:應交增值稅-轉出未交增值稅,借:應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
答: 你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅

