老師,請問其他應收或其他應付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

老板公對私提備用金,轉到他個人賬戶10000塊,做分錄是借其他應收款,貸銀行存款10000對吧?然后收到的費用發(fā)票直接沖減其他應收款10000.分錄:借管理費用貸其他應收款10000對嗎
答: 你好,是的,是這樣做分錄的
老師,房租35000元,支付押金10000元(借:其他應收款-押金10000,貸:銀行存款10000)支付尾款25000元(借:管理費用-房租35000,貸:其他應收款-押金10000,貸:銀行存款25000元)這個會計分錄對嗎?
答: 你好,這個房租是幾月份到幾月份兒的?分錄是幾月份兒做的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我現(xiàn)在做賬,上個月法人找公司借款1萬元,我分錄是,借:其他應收款10000,貸庫存現(xiàn)金10000,本月公司向法人借款1萬,我能否直接沖掉,即借:庫存現(xiàn)金10000,貸其他應收款10000?
答: 你好,可以的

