国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-09-06 09:33

借:其他應付款 
貸:銀行存款

村姑 追問

2017-09-06 09:48

那這樣的話,我拿到發(fā)票啊,不能作為費用是嗎?

方亮老師 解答

2017-09-06 09:56

1、如果發(fā)票抬頭是你們單位,分錄如下: 
借:管理費用 
貸:銀行存款 
2、還需要編制一筆虛假歸還的分錄: 
借:其他應付款 
貸:銀行存款

村姑 追問

2017-09-06 10:03

@亮老師:我現(xiàn)在這個是內帳的,外帳的 我會操作了

方亮老師 解答

2017-09-06 10:07

這筆支出不屬于你們單位的費用,分錄如下: 
借:其他應付款 
貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:其他應付款 貸:銀行存款
2017-09-06 09:33:20
你這種方式相當于單獨給老板作為一個會計主題來進行核算。
2020-05-21 18:58:11
您好,你第一筆做的是借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金?
2022-12-17 09:28:22
你可以讓老板轉錢到公戶,打款的時候備注投資款或者借款
2019-09-24 09:50:54
你好, 分錄是這樣,可以提現(xiàn)的話備用金提現(xiàn)是借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款,備用金欠老板要還的,還款的時間不一定,有錢就還給老板
2018-12-31 10:40:37
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...