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送心意

答疑-黃老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-03-28 22:32

暫估: 
借:原材料  
貸:應付賬款 
沖銷 
借:原材料 (紅字) 
貸:應付賬款 (紅字) 
沖銷后,在取得發(fā)票時,按發(fā)票實際金額入賬: 
若實際成本大于計劃成本(超支) 
借:原材料  
應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
材料成本差異 
貸:應付賬款 
若實際成本小于計劃成本(節(jié)約) 
借:原材料  
應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:應付賬款 
材料成本差異

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2019-03-28 22:32:43
借原材料貸應付賬款-暫估款,別的結轉成本按還是按你們收到發(fā)票是一樣做法。你收到發(fā)票沖回暫估借原材料負數(shù)貸應付賬款-暫估款 負數(shù)按發(fā)票做就可以。
2019-01-05 10:47:31
您好!是的。紅字沖減,然后做正確的分錄。
2018-10-09 15:13:52
您公司采用的存貨發(fā)出計價方式是?比如月末一次加權平均法等?麻煩告之一下
2018-06-08 09:23:42
將差異轉主營業(yè)務成本就可以了。
2018-05-08 22:22:38
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