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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-09-19 14:08

需要沖銷暫估的分錄的。因為還可能涉及進項稅額或暫估字眼的 
您之前的暫估是怎么做的?

? づsんóц掌ィ心 追問

2018-09-19 14:10

借:原材料-暫估入庫,貸:應(yīng)付賬款

張艷老師 解答

2018-09-19 14:10

建議還是紅沖掉暫估分錄,然后按實際取得的發(fā)票重新編制分錄。

? づsんóц掌ィ心 追問

2018-09-19 14:13

可以做到一張憑證上嗎

張艷老師 解答

2018-09-19 14:14

可以做到一張憑證上的。

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需要沖銷暫估的分錄的。因為還可能涉及進項稅額或暫估字眼的 您之前的暫估是怎么做的?
2018-09-19 14:08:34
你好,正規(guī)做法是把原來分錄用負數(shù)沖掉。 借原材料 (負數(shù)) 貸應(yīng)付賬款-暫估入庫(負數(shù))
2020-12-15 08:43:30
您好!也是一樣的。先紅字沖減2個暫估的。借原材料暫估貸應(yīng)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料暫估 然后做正確的借原材料 貸應(yīng)付賬款, 借生產(chǎn)成本 貸原材料
2017-11-02 11:34:31
您好 暫估入庫 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-25 15:13:50
您好,這種情況下,把原結(jié)轉(zhuǎn)的成本給紅沖,借-主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù)37000,貸-原材料-暫估,負數(shù)37000。再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)成本,3700元,貸:原材料-A,XXXX元,原材料-B,XXX元。
2018-04-14 13:10:38
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