假設(shè)3月申報(bào)了100萬(wàn)的未開票收入,繳納了16萬(wàn)的增值稅,4月把100萬(wàn)開出去,這16萬(wàn)的增值稅是變成了留抵稅額以后分月可以抵減增值稅的嗎?在稅率變化的特殊時(shí)期,這個(gè)留抵稅額會(huì)不會(huì)有時(shí)間限制的?
甄妮甄妮、
于2019-03-28 18:18 發(fā)布 ??640次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-03-28 20:15
您好,您實(shí)際四月份開票的時(shí)候,是不需要再交稅了,因?yàn)槲撮_具發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)交了,有留抵可以抵減以后的稅款,這個(gè)留抵沒(méi)有期限規(guī)定的
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您好,您實(shí)際四月份開票的時(shí)候,是不需要再交稅了,因?yàn)槲撮_具發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)交了,有留抵可以抵減以后的稅款,這個(gè)留抵沒(méi)有期限規(guī)定的
2019-03-28 20:15:51

您好,留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48

你好,在附表二填,主表上也要有,不過(guò)主表一般會(huì)自動(dòng)帶出
2019-12-05 09:52:07

您好,1.納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)予留抵退稅時(shí),按稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)允許退還的留抵稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 500
2.在實(shí)際收到留抵退稅款項(xiàng)時(shí),按收到留抵退稅款項(xiàng)的金額:
借:銀行存款 500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 500
2023-05-28 18:26:17

你好 是的 會(huì)自動(dòng)出來(lái)抵減的 如果你產(chǎn)生了稅費(fèi)
2020-06-01 19:01:48
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