
因下個月稅率下調(diào),那還有欠客戶的發(fā)票這個月沒法開,下個月要開16%,那是不是在3月份的增值稅的申報表的未開票的銷售額里要填列這部分的收入,等到4月份的增值稅申報表里就填列對應(yīng)的負數(shù)就行了是嗎?
答: 你好,是的,按規(guī)定是這么填寫,但填寫負數(shù),可能稅務(wù)局會要求解釋或者是到稅務(wù)局填寫才可以。
老師,我想你問問,就是4月份還需要開10%和16%的發(fā)票,那么我在申報3月份增值稅的時候,在未開票收入里面把4月份需要開的10%和16%發(fā)票的金額填進去,那么我在3月做賬的時候,這個未開票收入,會計分錄如下 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)那么我4月開了這筆發(fā)票之后,可以不做會計分錄了嗎,5月份申報4月份稅額里面是不是在未開票收入里面填上個月的負數(shù)就行了
答: 你好,可以不做賬將發(fā)票貼在3月份憑證后面,也可以收入紅沖再重新做賬。5月份申報時,未開票收入填負數(shù)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我問下,我這個月申報3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報4月份的增值稅時,那20萬16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報了,我申報4月份增值稅時如何填報表呢?
答: 未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開發(fā)票的填寫正數(shù)


鄭麗 追問
2019-03-28 17:39
牛老師 解答
2019-03-28 17:42