
如果在下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候報(bào)了無(wú)票收入(這部分是在4月份開(kāi)具的),那四月份開(kāi)具了16個(gè)點(diǎn),那么該怎么申報(bào),是無(wú)票收入反映出負(fù)數(shù)?然后16個(gè)點(diǎn)的照樣申報(bào)?還是說(shuō)在5月申報(bào)4月屬期增值稅的時(shí)候就直接不反映開(kāi)出票的16個(gè)點(diǎn)呢
答: 您好,做了無(wú)票收入,下個(gè)月開(kāi)票時(shí),無(wú)票收入部分按照負(fù)數(shù)申報(bào),開(kāi)票的金額正常申報(bào)
小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,開(kāi)具發(fā)票:3253062.51;開(kāi)具紅字發(fā)票:-1595717.03;稅額為5074.85.如何申報(bào)增值稅?
答: 同學(xué)你好 按照正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵消以后的金額申報(bào)增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
5月申報(bào)增值稅,5月除了開(kāi)具了正常13%的專(zhuān)票外,還開(kāi)具了一張16%的專(zhuān)票,這個(gè)應(yīng)該怎么填寫(xiě)申報(bào)表一?
答: 都一起填列在13%那一欄


木木 追問(wèn)
2019-03-28 15:03
小黎老師 解答
2019-03-28 15:05