
1月支付了培訓(xùn)報(bào)名費(fèi),對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票,但實(shí)際培訓(xùn)是在四月,1月份收到的報(bào)名費(fèi)發(fā)票可以在1月當(dāng)月入賬嗎?如何做分錄?
答: 您好!可以的。你按發(fā)票來(lái)吧。借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)等 貸現(xiàn)金等
非學(xué)歷教育培訓(xùn)行業(yè),當(dāng)月收到20000元培訓(xùn)費(fèi),并開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,但是當(dāng)月并未進(jìn)行培訓(xùn)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)實(shí)際發(fā)生在次月。這種情況應(yīng)該如何計(jì)算繳納增值稅呢
答: 你好,在開(kāi)具發(fā)票當(dāng)月,需要計(jì)提銷項(xiàng)稅,次月征期申報(bào)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我想問(wèn)問(wèn)假如1月份支付了外籍員工的培訓(xùn)費(fèi)用,2月份收到了增值稅發(fā)票,該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你好 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

