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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-27 15:46

你好,可以手工做賬,也可以軟件做賬,然后把票據(jù)粘貼起來作為憑證的附件

學徒 追問

2019-03-27 15:49

比如說這邊明天要給對方打的是應付賬款的錢 除了記銀行存款日記賬還需要記什么賬簿嗎

鄒老師 解答

2019-03-27 15:51

你好,需要登記應付賬款明細賬,銀行存款日記賬

學徒 追問

2019-03-27 16:02

每個科目都有自己的明細賬吧

鄒老師 解答

2019-03-27 16:03

你好,不是每個科目,比如本年利潤就沒有自己的明細賬

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相關問題討論
你好 同學之前的附加稅沒有計提嗎?
2020-06-07 14:24:52
你這分錄是什么意思??不是費用嗎怎么全部是往來
2019-06-25 17:44:55
你好,是的,需要作為憑證的附件一起裝訂的
2017-12-14 10:25:49
你好,可以手工做賬,也可以軟件做賬,然后把票據(jù)粘貼起來作為憑證的附件
2019-03-27 15:46:18
您好。銀行流水的都沒有么
2021-10-20 22:55:55
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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