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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-03-27 12:29

你這個(gè)不用寫(xiě)申請(qǐng) 納稅信用評(píng)價(jià)是每年都重新評(píng)定的。

sunny 追問(wèn)

2019-03-27 13:02

老師現(xiàn)在是D級(jí),影響貸款的

sunny 追問(wèn)

2019-03-27 13:03

D級(jí)稅務(wù)局說(shuō)2年才能重新評(píng)

玲老師 解答

2019-03-27 13:10

那你這個(gè)申報(bào)就能給你調(diào)整嗎  正常 是有時(shí)間規(guī)定的 到時(shí)間才重新評(píng)級(jí)的

玲老師 解答

2019-03-27 13:48

那你要是想寫(xiě)申請(qǐng) 就是把你企業(yè)的具本情況寫(xiě)清楚就行   能不能給你重新評(píng)就看稅局的了

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相關(guān)問(wèn)題討論
你這個(gè)不用寫(xiě)申請(qǐng) 納稅信用評(píng)價(jià)是每年都重新評(píng)定的。
2019-03-27 12:29:05
百度一個(gè)吧。我也沒(méi)有
2016-03-25 20:19:52
就寫(xiě)因?yàn)槭裁聪氤蜂N申請(qǐng)遷出 把原因?qū)懬宄涂梢粤?/div>
2019-11-14 09:29:12
你好,是稅局評(píng)定的,有的地方是一年評(píng)定一次
2017-07-28 10:06:49
你好 電子稅務(wù)局=涉稅查詢里面去看看 各地系統(tǒng)可能有點(diǎn)差異
2019-07-10 12:10:29
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

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    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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