
材料暫估入賬怎么做?比如本期有原料入庫,但發(fā)票下月才收到,或才認(rèn)證。
答: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款等
發(fā)票到了沒認(rèn)證摘要應(yīng)該怎么寫?是暫估入賬還是什么呢?
答: 您好,入成本費(fèi)用 ,然后入科目 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
固定資產(chǎn)發(fā)票沒到可以暫估入賬吧,發(fā)票是12月到的.我可以11月做暫估么,然后12月認(rèn)證發(fā)票。如果11月做暫估。12月份可以一次性加計扣除么?
答: 你好 資產(chǎn)11月份到的可以的 可以


哎呀呀呀附加費(fèi) 追問
2019-03-26 16:36
宸宸老師 解答
2019-03-26 16:37