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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-24 21:38

您好 
代繳的時候 
借:其他應(yīng)收款——代墊社保 
貸:銀行存款 
收到轉(zhuǎn)入款 
借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)收款——代墊社保 
員工代繳的時候 
借:其他應(yīng)收款——代墊社保 
貸:銀行存款 
扣工資 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——代墊社保

Angel Fan 追問

2019-03-24 21:48

管理費用-社保費期末是不是不應(yīng)該有余額,期末是貸方余額表示什么,借方余額又說明什么

bamboo老師 解答

2019-03-24 21:50

管理費用-社保費期末是不應(yīng)該有余額 
期間費用一般不會有貸方余額 
借方余額說明期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

Angel Fan 追問

2019-03-24 21:54

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-03-24 21:57

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利

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您好 代繳的時候 借:其他應(yīng)收款——代墊社保 貸:銀行存款 收到轉(zhuǎn)入款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——代墊社保 員工代繳的時候 借:其他應(yīng)收款——代墊社保 貸:銀行存款 扣工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——代墊社保
2019-03-24 21:38:41
計入應(yīng)付職工薪酬就可以了
2019-07-14 18:27:29
同學(xué)好,扣款時借記銀行存款,貸記其他應(yīng)付款,支付時,借記其他應(yīng)付款,貸記銀行存款,你只是代收代繳,
2020-03-16 16:44:46
你好!這個你i只能當(dāng)做他還再公司。只是實際不發(fā)放,仍然計提。做分錄。
2019-05-27 15:49:55
同學(xué)你好 就是社保代收代付的吧
2021-03-26 13:32:39
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