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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2022-01-06 16:17

同學(xué),你好,你要是交社保按正
其他應(yīng)收款-個人社保
常員工對待的,這個錢轉(zhuǎn)到法人卡里,可以不用做賬,如果這個錢你要在賬上體現(xiàn)收回來的話,才要做賬
借應(yīng)付職工薪酬-單位社保其他應(yīng)收款-掛的這個人的社保
貸銀行存款
收到錢借銀行,貸其他應(yīng)收款-掛的這個人的社保

清脆的花瓣 追問

2022-01-06 16:34

做的是內(nèi)賬   這個應(yīng)該怎么體現(xiàn)啊

森林老師 解答

2022-01-06 16:38

你要是做了費(fèi)用,這個錢就該你們公司,如果讓法人把錢交回來,就沖你的費(fèi)用

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單位負(fù)擔(dān)的管理費(fèi)用-社保
2019-05-23 08:59:06
你好 ; 單位部分 計入管理費(fèi)用; 個人部分走 其他應(yīng)收款。 借管理費(fèi)用-單位部分 貸應(yīng)付職工薪酬 - 單位部分 ; 繳納 ;借 應(yīng)付職工薪酬 - 單位部分 ; 其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款
2022-04-13 10:46:29
這個是營業(yè)外收入的,同學(xué)
2022-08-04 15:42:02
計提借管理費(fèi)用-工資3000/社保800/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/3800(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-3000 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款200(個人負(fù)擔(dān)的) 銀行存款2800 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金800(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款200(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款1000
2022-04-04 14:31:35
你好同學(xué),因?yàn)橛械牡胤疆?dāng)月扣的是上月的社保,就會造成社保費(fèi)期間有個延遲,所以必須計提。如果你們是當(dāng)月扣當(dāng)月的社保費(fèi),那你可以不計提。
2021-11-08 17:31:22
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