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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-03-24 20:05

您就,您原來賣給他原材料的時(shí)候 借應(yīng)收賬款28000貸主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),現(xiàn)在收到余款,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,其他的就暫時(shí)不做帳務(wù)處理,以后實(shí)際收到貨的時(shí)候時(shí)候,借庫存商品進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)收賬款銀行存款(另外70%的款項(xiàng))

宋愛麗 追問

2019-03-24 20:08

老師,他們家我們一直用的應(yīng)付賬款

宋愛麗 追問

2019-03-24 20:12

我當(dāng)時(shí)寫的借應(yīng)付賬款,貸其它業(yè)務(wù)收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料

宋愛麗 追問

2019-03-24 20:14

因?yàn)槲覇栍喗鹬恍枰?0400元,所以他們又退給我們7600元,我是不是寫借銀行存款,貸應(yīng)付

文老師 解答

2019-03-24 20:23

是的,同一家只要用一個(gè)往來科目就可以

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您就,您原來賣給他原材料的時(shí)候 借應(yīng)收賬款28000貸主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),現(xiàn)在收到余款,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,其他的就暫時(shí)不做帳務(wù)處理,以后實(shí)際收到貨的時(shí)候時(shí)候,借庫存商品進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)收賬款銀行存款(另外70%的款項(xiàng))
2019-03-24 20:04:31
您就,您原來賣給他原材料的時(shí)候 借應(yīng)收賬款28000貸主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),現(xiàn)在收到余款,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,其他的就暫時(shí)不做帳務(wù)處理,以后實(shí)際收到貨的時(shí)候時(shí)候,借庫存商品進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)收賬款銀行存款(另外70%的款項(xiàng))
2019-03-24 20:05:13
借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
2020-06-30 10:04:26
把直接銷售的半成品,借庫存商品-半成品貸生產(chǎn)成本—半成品 銷售時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款
2017-12-05 20:16:53
1、借管理費(fèi)用 2、確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-08-26 09:26:17
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