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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-23 10:13

您好 
您暫估的10月份沒有結轉(zhuǎn)成本么

笨笨。。 追問

2019-03-23 10:17

沒有,當時做的分錄是借:庫存商品——暫估,貸:應付賬款——暫估

bamboo老師 解答

2019-03-23 10:18

那您庫存商品沒有結轉(zhuǎn)銷售成本的話 只能現(xiàn)在結轉(zhuǎn)了

笨笨。。 追問

2019-03-23 10:21

我現(xiàn)在把去年做的分錄沖掉,然后補結轉(zhuǎn)成本就可以嗎?還需要注意其他賬務處理嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-23 10:24

請問大概有多少金額

笨笨。。 追問

2019-03-23 10:27

去年暫估金額15517.24,收到發(fā)票,金額是:7276.72

bamboo老師 解答

2019-03-23 10:28

那您把多暫估的金額沖掉 然后結轉(zhuǎn)成本 如果去年盈利 還要計提所得稅

笨笨。。 追問

2019-03-23 10:30

去年是虧損的,這就不用計提所得稅了,還需要其他賬務處理嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-23 10:31

去年虧損的就不用計提所得稅   
沖多計提 結轉(zhuǎn)成本 然后以前年度損益調(diào)整結轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目 就可以了

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相關問題討論
您好 您暫估的10月份沒有結轉(zhuǎn)成本么
2019-03-23 10:13:40
你這話好矛盾,說五月份沒有暫估入庫后面又說可否沖五月暫估,你到底五月暫估了沒
2018-09-26 17:29:32
可以的,你可以對去年和今年相同的發(fā)票進行紅沖操作,紅沖后會產(chǎn)生新的發(fā)票號,并且兩張發(fā)票內(nèi)容會完全相同,但是金額會相反,希望你能夠處理的清楚。
2023-03-23 12:36:01
回來發(fā)票少了還是多了,少就做借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品,。多就做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,以前年度損益調(diào)整結轉(zhuǎn)到未分配利潤下面,這個期末為0
2020-03-30 15:01:37
沖暫估借應付賬款等? 貸以前年度損益調(diào)整 按實際發(fā)票入賬 借主營業(yè)務成本等? 貸應付賬款等
2022-04-02 17:44:10
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