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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-22 10:34

您好!你如果認證了就要進項轉(zhuǎn)出。你可以不認證,直接全額計入管理費用。 
 
借 管理費用 
貸銀行存款

指間~流年 追問

2019-03-22 10:34

那我認證了呢

指間~流年 追問

2019-03-22 10:35

借:管理費用 
進賬稅額 
貸:銀行存款

指間~流年 追問

2019-03-22 10:35

然后呢

紫藤老師 解答

2019-03-22 10:47

然后做進項稅額轉(zhuǎn)出

指間~流年 追問

2019-03-22 10:53

借:管理費用 
貸:進賬稅額轉(zhuǎn)出

指間~流年 追問

2019-03-22 10:53

??

紫藤老師 解答

2019-03-23 15:07

借:應交稅費-進項稅額    貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
您好!你如果認證了就要進項轉(zhuǎn)出。你可以不認證,直接全額計入管理費用。 借 管理費用 貸銀行存款
2019-03-22 10:34:00
借管理費用――福利費,貸應交稅費――應交增值稅――進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-04-30 10:19:26
借應付職工薪酬 福利費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-01-02 09:51:29
不能抵扣。借;管理費用等 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-05 20:30:27
福利費進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄應寫為: 借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 xxx元 貸:銀行存款xxx元 應用案例:假設(shè)2021年1月1日,公司支付的福利費1000元,其中免稅200元,應稅800元,其中增值稅稅額為160元,會計分錄如下: 借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 160元 貸:銀行存款 160元
2023-02-25 15:52:42
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