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送心意

松松老師

職稱中級會計師,注會已過會計

2022-10-22 20:42

借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出

陽光 追問

2022-10-22 20:46

員工開的類似福利的發(fā)票不能進項抵扣,要轉(zhuǎn)出。當(dāng)時前任會計做的分錄是: 
借:管理費用
借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 
貸:銀行存款

陽光 追問

2022-10-22 20:48

老師,前任會計這個分錄做對了嗎?

松松老師 解答

2022-10-22 20:52

不對,無論是否能抵扣都要認(rèn)證,否則會形成滯流票

松松老師 解答

2022-10-22 20:53

借:管理費用
應(yīng)交稅費-進項稅
貸:銀行存款

借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出

陽光 追問

2022-10-22 20:54

現(xiàn)在收到的進項發(fā)票不是沒有期限限制嗎?滯流票是啥意思?

松松老師 解答

2022-10-22 20:54

應(yīng)該是向上這樣的分錄,如果有幫助到您還請給予五星好評,謝謝您,祝您生活愉快!

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好,計入一個應(yīng)交稅費,而不是待攤費用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好,待抵扣稅額發(fā)生時是計入借方,那么將來能抵扣了,要將其轉(zhuǎn)入進項稅額,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額
2019-11-04 19:28:02
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