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送心意

宋艷萍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-03-21 13:55

您好:借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

katlyn 追問

2019-03-21 14:08

法人還錢給公司的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做

宋艷萍老師 解答

2019-03-21 14:32

您好:是之前借的當(dāng)時(shí)記入其他應(yīng)收款--法人,現(xiàn)在就借:銀行存款  貸:其他應(yīng)收款--法人

katlyn 追問

2019-03-21 15:03

為什么不是其他應(yīng)付款

宋艷萍老師 解答

2019-03-21 16:03

您好:其他應(yīng)收或應(yīng)付都可以,你之前進(jìn)的哪個(gè)往來科目,沖銷的時(shí)候就沖哪個(gè)科目

katlyn 追問

2019-03-21 16:15

那沖銷的話,我之前計(jì)入其他應(yīng)付款,那我通過銀行還錢的話,是不是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款

宋艷萍老師 解答

2019-03-21 16:16

對(duì)的,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,但一般員工借錢,都是記其他應(yīng)收款多一些。

katlyn 追問

2019-03-21 16:29

好的

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您好:借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-03-21 13:55:39
你好,付款時(shí)借管理費(fèi)用 貸銀行存款 現(xiàn)在抵扣了是管理費(fèi)用紅字,管理費(fèi)用剛好平了,那這個(gè)錢去哪里了呢?就是抵稅了
2018-11-20 17:41:19
你好!是的。利潤(rùn)表也要減去
2018-11-20 17:23:11
一般人還是小規(guī)模納稅人
2018-07-09 14:42:28
您好!是的,這樣就可以了。
2018-10-24 14:09:52
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