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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-20 17:28

你好,先付款 
借:預(yù)付賬款--XX 
       貸:銀行存款 
發(fā)票到 
一般納稅人 
借:庫存商品/原材料 
       應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
      貸:預(yù)付賬款--XX 
小規(guī)模納稅人 
借:庫存商品/原材料 
      貸:預(yù)付賬款--XX

Lyhn 追問

2019-03-20 17:30

購買的是服務(wù)!

紫藤老師 解答

2019-03-20 17:33

先付款 
借:預(yù)付賬款--XX 
貸:銀行存款 
發(fā)票到 
 
借:管理費用等 
貸:預(yù)付賬款--XX

Lyhn 追問

2019-03-20 17:50

發(fā)票對方一次開具3個月的金額,也是一樣的做?

紫藤老師 解答

2019-03-20 17:52

你好,發(fā)票對方一次開具3個月的金額,那就要按照歸屬期做賬,比如按月分攤,記賬一樣的

Lyhn 追問

2019-03-20 17:53

分攤的分錄?

紫藤老師 解答

2019-03-20 17:55

借:管理費用等 
貸:預(yù)付賬款--XX

Lyhn 追問

2019-03-20 18:00

如已分期付款3個月30000,后收到30000的發(fā)票如何做賬?

紫藤老師 解答

2019-03-20 19:23

借:預(yù)付賬款-1000 
貸:銀行存款1000 
借:預(yù)付賬款-1000 
貸:銀行存款1000 
借:預(yù)付賬款-1000 
貸:銀行存款1000 
 
發(fā)票到 
 
借:管理費用等3000 
貸:預(yù)付賬款--3000

Lyhn 追問

2019-03-20 20:02

好的謝謝老師

紫藤老師 解答

2019-03-20 20:04

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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你好,先付款 借:預(yù)付賬款--XX 貸:銀行存款 發(fā)票到 一般納稅人 借:庫存商品/原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款--XX 小規(guī)模納稅人 借:庫存商品/原材料 貸:預(yù)付賬款--XX
2019-03-20 17:28:17
你這個先裝修完成嗎,那可以按合同先做賬,后續(xù)取得發(fā)票
2020-05-07 14:35:03
借管理費用 貸其他應(yīng)付款,付款做借其他應(yīng)付款,貸銀行
2020-07-29 14:16:28
借預(yù)付賬款貸銀行存款。借管理費用貸預(yù)付賬款。
2022-05-30 11:36:25
每月付款時,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2019-03-20 17:30:26
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