建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險能在企業(yè)所得稅稅 問
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問一下,就是我10月第一張報關(guān)單,當(dāng)時 問
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒有資本化利息。20 問
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢一下,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問
是收到錢直接確認(rèn)收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤是負(fù)2萬 問
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時候不影響。這是你以前年度計提過遞延所得稅是吧? 答

軟件公司,目前主要給對方提供服務(wù),跟服務(wù)搭配有服務(wù)器硬件,正常情況下硬件對方購買,收服務(wù)費,但這次硬件購買,然后和服務(wù)費加一起開票給對方,硬件不加錢,多少買多少給對方。我們開發(fā)票多少稅點?
答: 照規(guī)定來說算混合銷售,按你平時開服務(wù)費的稅點開
請問老師,我公司買硬件回來,進(jìn)項發(fā)票是16%,然后加上自己研發(fā)的軟件之后,給甲方提供服務(wù),軟硬件一體化,但是銷項開票只開6%技術(shù)服務(wù)費,沒有分成軟件和硬件部分,這樣可以么?會不會說我們少交稅?
答: 你好! 通常需要如實開具發(fā)票,硬件歸硬件,軟件歸軟件,分別適用稅率
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司給甲方提供了技術(shù)服務(wù),但是在服務(wù)的過程中提供了些為便利服務(wù)而采購了硬件提供給甲方。最后結(jié)算價款。我們?nèi)绾伍_具發(fā)票呢?可以開6個點的服務(wù)票拿13個點的硬件票來抵扣嗎?
答: 你好, 可以,一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外


玉玉 追問
2019-03-20 09:51
小云老師 解答
2019-03-20 10:37