
請問老師,我公司買硬件回來,進項發(fā)票是16%,然后加上自己研發(fā)的軟件之后,給甲方提供服務,軟硬件一體化,但是銷項開票只開6%技術服務費,沒有分成軟件和硬件部分,這樣可以么?會不會說我們少交稅?
答: 你好! 通常需要如實開具發(fā)票,硬件歸硬件,軟件歸軟件,分別適用稅率
軟件公司,目前主要給對方提供服務,跟服務搭配有服務器硬件,正常情況下硬件對方購買,收服務費,但這次硬件購買,然后和服務費加一起開票給對方,硬件不加錢,多少買多少給對方。我們開發(fā)票多少稅點?
答: 照規(guī)定來說算混合銷售,按你平時開服務費的稅點開
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,嵌入式銷售硬件和軟件服務,合同可以不按照軟件產品,按照技術服務簽訂呢,這樣硬件開票13%,服務是6%可以嗎,我們不想開軟件產品申請退稅
答: 你好! 可以的

