
公司是新辦企業(yè),在2018年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),把利潤總額填錯(cuò)了,應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù),但我填成了0,這個(gè)在年度匯算清繳是可以修改嗎?
答: 不涉及稅款的繳納影響不大,以后還是注意點(diǎn)。增值稅申報(bào)表最后一個(gè)月的收入和你的12月報(bào)表收入一定要對上啊
公司是新辦企業(yè),在2018年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),把利潤總額填錯(cuò)了,應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù),填成了0,這個(gè)在年度匯算清繳是可以修改嗎?
答: 你好,在年度匯算時(shí)調(diào)整真實(shí)的數(shù)據(jù)就可以了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
20年企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)錯(cuò)誤 但是企業(yè)所得年度匯算清繳時(shí)申報(bào)時(shí)修改了 企業(yè)第四季度的企業(yè)所得稅還用修改嗎?
答: 你好; 先去改季報(bào);在 按修改的數(shù)據(jù)? ? 報(bào)年報(bào)? ?

