我們公司一直是企業(yè)所得稅零申報(bào),歷年以來(lái)從來(lái)沒(méi)收入。昨天準(zhǔn)備做第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)第三季度的利潤(rùn)總額填錯(cuò)了(雖然也是填負(fù)數(shù),但是負(fù)太多,導(dǎo)致第三季度的累積虧損比全年累計(jì)還多。。) 第四季度沒(méi)法做了,因?yàn)槿绻昀塾?jì)數(shù)一樣,那當(dāng)期利潤(rùn)都得填成正數(shù)了。。 聽說(shuō)是企業(yè)所得稅申報(bào)以年度匯算清繳為準(zhǔn),第四季度我保持負(fù)數(shù)總額不填可以嗎
四毛呀
于2018-01-06 13:57 發(fā)布 ??1410次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-06 14:10
你好,那你在第四季度就填寫正數(shù)利潤(rùn)總額調(diào)整過(guò)來(lái)就是了
比如你第三季度利潤(rùn)總額本來(lái)是-100萬(wàn),結(jié)果你填寫負(fù)數(shù)200萬(wàn),相當(dāng)于多填寫了虧損100萬(wàn)
假如你第四季度利潤(rùn)總額10萬(wàn),加上多填寫的100萬(wàn)虧損,你需要按110萬(wàn)填寫第四季度利潤(rùn)總額,這樣本年累計(jì)是數(shù)據(jù)就是一致的
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同學(xué)你好
很高興為你解答
請(qǐng)問(wèn)你的問(wèn)是什么
季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45

你好; 先去改季報(bào);在 按修改的數(shù)據(jù)? ? 報(bào)年報(bào)? ?
2022-03-28 17:40:20

你好主表
本期實(shí)際已繳納里面填寫
這個(gè)是自動(dòng)的
2023-05-30 23:18:45

因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對(duì)那一季度的收入、支出、利潤(rùn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12

需要,需要做匯算清繳,
2020-03-23 11:48:01
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