老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

公司三八婦女節(jié)給公司女員工購(gòu)入的禮品是否一定要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)科目核算?借:管理費(fèi)用——福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi);借應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi),貸:現(xiàn)金。這筆費(fèi)用要申報(bào)個(gè)稅嗎?
答: 1、需要應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)科目過(guò)渡 2、需要合并當(dāng)月工資計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。
公司請(qǐng)員工聚餐用了1000元,請(qǐng)問(wèn)這費(fèi)用外帳通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000 貸:現(xiàn)金 1000 。內(nèi)帳不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)可以嗎?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000 貸:現(xiàn)金 1000
答: 可以直接借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金 這個(gè)分錄就夠了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工購(gòu)福利用品,分錄為“借:管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬---福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金”, 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)福利費(fèi),一定得從“應(yīng)付職工薪酬”過(guò)一下嗎?為什么?
答: 你好!按規(guī)定是的,規(guī)定是應(yīng)付職工薪酬會(huì)計(jì)科目核算的范圍


真水無(wú)香Stella 追問(wèn)
2019-03-19 14:53
張艷老師 解答
2019-03-19 15:08
真水無(wú)香Stella 追問(wèn)
2019-03-19 15:14
張艷老師 解答
2019-03-19 15:15