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文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-03-18 14:04

您好,結(jié)賬界面,,選擇最后一個(gè)月份,按shift+ctrl+F6反結(jié)賬,反結(jié)賬y候,需要反記帳,按ctrl+H

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您好,結(jié)賬界面,,選擇最后一個(gè)月份,按shift+ctrl+F6反結(jié)賬,反結(jié)賬y候,需要反記帳,按ctrl+H
2019-03-18 14:04:21
1.用友T3想要反結(jié)賬首先要下載用友通這個(gè)軟件,打開(kāi)用友通,進(jìn)入總賬系統(tǒng)。 2.進(jìn)入總賬系統(tǒng)之后按照順序依次用鼠標(biāo)左鍵選擇總賬,期末結(jié)賬。 3.選擇完了之后然后在彈出的窗口里選擇想要取消結(jié)賬的最后一個(gè)月份,選擇成功之后按下復(fù)合鍵Ctrl+shift+F6 4.最后輸入賬套主管的口令并點(diǎn)擊確定就可以反結(jié)賬成功了。
2021-06-06 17:16:56
你好!看看這里的鏈接 http://jingyan.baidu.com/album/5225f26b013f59e6fa090831.html?stepindex=2&st=2&os=0&bd_page_type=1&net_type=&ssid=&from=
2016-08-01 18:50:58
你好。留下聯(lián)系方式。我發(fā)你詳細(xì)講解?;蛘吣憧梢源蜷_(kāi)軟件,幫助里面有講解的
2019-04-10 13:03:20
學(xué)員你好, 可以進(jìn)行以下操作: 1、反記賬的步驟: (1)、執(zhí)行|總賬|期末|期末對(duì)賬功能,在打開(kāi)的界面中,單擊或選擇要反記賬的月份,按ctrl+h鍵,將憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能激活; (2)、執(zhí)行總賬|憑證|恢復(fù)記賬前狀態(tài),在打開(kāi) 的對(duì)話在框中,對(duì)恢復(fù)方式做出選擇,進(jìn)入下一步,輸入主管密碼,即可完成取消記賬的工作; 2、取消記賬后,以原先進(jìn)行審核操作的操作員登錄總賬,執(zhí)行總賬|憑證|憑證審核功能,進(jìn)行取消審核工作; 3、打開(kāi)總賬|憑證|填制憑證功能,在打開(kāi)的填制憑證的界面中,執(zhí)行制單菜單中的作廢功能,將原先的那張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證作廢;執(zhí)行制單菜單中的憑證整理功能,在整理憑證的過(guò)程中,對(duì)系統(tǒng)提示,“是否要整理斷號(hào)”可根據(jù)需要選擇,這樣系統(tǒng)中原先存在的那張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,就被刪除了。
2018-12-07 11:32:38
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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