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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-16 15:57

你好,借;其他應收款    貸;銀行存款  50000 
做這個調(diào)整分錄

凌飛 追問

2019-03-16 15:58

老師,除了這筆50000元,公司還有其他應收款30000元,也是按這個分錄做賬嗎

鄒老師 解答

2019-03-16 15:59

你好,其他應收款30000的是什么情況?

凌飛 追問

2019-03-16 15:59

而且銀行存款金額為0

鄒老師 解答

2019-03-16 16:00

你好,是應當計入其他應收款30000核算,錯誤的計入了銀行存款借方?

凌飛 追問

2019-03-16 16:00

老師其他30000元應收款,是公司一位股東欠公司的款項

鄒老師 解答

2019-03-16 16:01

你好,那之前股東向公司借款,做這個分錄就是了 
借;其他應收款   貸;銀行存款等科目

凌飛 追問

2019-03-16 16:04

老師,我意思是股東總共欠公司80000元,但是賬面銀行存款50000元,如何調(diào)整為銀行存款為0,其他應收款為80000

鄒老師 解答

2019-03-16 16:08

你好 
借;其他應收款  8萬    貸;銀行存款 5萬   其他應付款  3萬

凌飛 追問

2019-03-16 16:13

老師這個分錄是什么意思?借:其他應收款3萬  貸:其他應付款3萬

鄒老師 解答

2019-03-16 16:15

你好,是不是之前其他應收款貸方余額,調(diào)整到其他應付款核算?

凌飛 追問

2019-03-16 16:17

老師,不是的。因為我看你剛回復我的分錄是這個: 
借;其他應收款 8萬 貸;銀行存款 5萬 其他應付款 3萬 
所以不我明白,借方其他應收款,貸方為什么用其他應付款

鄒老師 解答

2019-03-16 16:19

你好,因為賬面銀行存款只有5萬余額,而需要調(diào)整到其他應收款8萬,那就只能通過貸方其他應付款3萬調(diào)整了

凌飛 追問

2019-03-16 16:21

老師,您用了其他付款這個科目來調(diào)整,而其他應付款所于負債科目,那不是說明公司負債3萬元了嗎

鄒老師 解答

2019-03-16 16:24

你好,賬面只有5萬銀行存款,做了借方其他應收款8萬,那么必然說明負債也需要增加3萬才是的 
要不借貸方金額是不會相等的

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相關問題討論
你好:上月紅字沖銷。這個月做借:其他應收款-老板,貸:銀行存款
2016-09-07 11:51:23
分錄可以這樣。 但是最好是公對公,
2020-04-17 06:20:27
您好,對的。分錄正確
2022-04-06 11:34:19
你好,借;其他應收款 貸;銀行存款 50000 做這個調(diào)整分錄
2019-03-16 15:57:00
同一個公司嗎?如果是的話,都用其他應收款就可以了。
2023-06-28 15:56:13
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