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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-03-15 16:31

借其他應付款  貸銀行存款

香菇?jīng)? 追問

2019-03-15 16:48

什么意思,我不要更改去年的憑證嗎

冰兒老師 解答

2019-03-15 16:49

沒有讓你更改去年的憑證啊 
之前會計分錄是怎么做的。只是沖往來啊。

香菇?jīng)? 追問

2019-03-15 16:51

去年是 借:管理費用 貸:其他應付款

香菇?jīng)? 追問

2019-03-15 16:53

那我現(xiàn)在就直接做 借:其他應付款 待:銀行存款 沖掉,那其他應付款去年的余額不對

冰兒老師 解答

2019-03-15 16:53

那現(xiàn)在付款,沖往來啊,借其他應付款 貸銀行存款;其他應付款減少,銀行存款減少

香菇?jīng)? 追問

2019-03-15 16:56

其他應付款年末余額不對有影響嗎,老師

冰兒老師 解答

2019-03-15 17:00

那要查為什么不對,但這筆是要沖減的。

香菇?jīng)? 追問

2019-03-15 17:05

我意思是沖減之后,19年年初數(shù)是沖減前的數(shù)與沖減后實際不對,有影響吧,這個不用管吧?

冰兒老師 解答

2019-03-15 17:07

和你沖減這筆沒什么,但是有影響的,要查出是什么原因

香菇?jīng)? 追問

2019-03-15 17:13

這個查出原因是自查還是說稅局會問

香菇?jīng)? 追問

2019-03-15 17:14

沖減這筆憑證我要怎么寫摘要呢

冰兒老師 解答

2019-03-15 17:16

這個摘要寫付款啊。

香菇?jīng)? 追問

2019-03-15 17:16

不用強調(diào)沖減之前拿筆往來嗎

冰兒老師 解答

2019-03-15 17:18

可以寫也可以不寫啊,你賬面上就可以看到的啊

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借其他應付款 貸銀行存款
2019-03-15 16:31:23
你好!你做了借管理費用,貸其他應付款-老板。后面有做過別的分錄沖減這個其他應付款嗎
2019-12-25 16:41:35
您好,今年記賬時,借:其他應付款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-07-07 13:58:39
你好,出納需要補做現(xiàn)金減少的分錄 會計這樣做調(diào)整分錄,借;其他應付款,貸;庫存現(xiàn)金
2020-06-30 09:18:19
您好 請問大概多少金額 費用收到發(fā)票了么
2020-02-28 13:20:46
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