我單位置換了一塊土地,原土地原價1000萬,已提攤銷2 問
借無形資產(chǎn)1000 累計攤銷200 資產(chǎn)處置損益100 貸銀行存款300 無形資產(chǎn)1000 答
老師,數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒有,這樣的發(fā)票能 問
你好,是開具的什么內(nèi)容的發(fā)票 答
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表庫存金額挺大的,有利潤,這個是 問
你好,怎么產(chǎn)生存貨過大的,需要看存貨明細(xì)賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過銷售,或者報廢慢慢來消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入,導(dǎo)致收入多記,怎么改,是只 問
若要調(diào)整24年度收入,報表也要調(diào) 答
老師,你好,老板與個體戶簽訂購銷合同300萬(我們是購 問
你好,這個他可以當(dāng)預(yù)收賬款。 以后慢慢確認(rèn)收入 答

去年的一筆其他應(yīng)付款記成了經(jīng)費支出,今年要怎么調(diào)整出來。行政單位會計制度。
答: 金額不大的話,借記經(jīng)費支出貸其他應(yīng)付款
老師,你好,我們是實行的行政單位會計制度,2018年的一筆錢是要上交財政的,但我記到了經(jīng)費支出里面,科目記錯了,現(xiàn)在已經(jīng)封賬了,咋整改?還有一個是,2018年的賬面數(shù)和決算數(shù)不一致,決算上有其他應(yīng)付款,賬面上沒有這個科目,這些錢全年記了收支,賬面數(shù)咋整改?
答: 您好,要上交財政的,現(xiàn)在調(diào)整憑證處理,財務(wù)會計,借:以前年度盈余調(diào)整,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)繳財政款,負(fù)數(shù)。預(yù)算會計,借:上繳上級支出 ,貸:資金結(jié)存,決算上有其他應(yīng)付款,賬面上沒有這個科目,賬面不調(diào)整,調(diào)整決算報表就行了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年新政府會計制度下,開發(fā)區(qū)管委會(行政單位)有一筆因公出國費用由管委會自己的公司代付,當(dāng)時財務(wù)會計上借記業(yè)余活動費用貸記其他應(yīng)付款-公司,年底要在管委會決算上提現(xiàn)這筆錢,請問如何調(diào)賬?
答: 你好,同學(xué)。 你這款項已經(jīng)預(yù)提 了呀,你什么意思

