
老師,18年的12月的稅金沒有結(jié)轉(zhuǎn),18年已經(jīng)結(jié)賬了,19年1月都開始做憑證了,那這個要怎么改
答: 手工賬的話直接加進去就行了,軟件的話點反結(jié)賬再補入進去
2018年12月份的我已經(jīng)期末結(jié)賬了,在錄19年1月份的憑證,現(xiàn)在怎么反結(jié)賬呢,要修改18年12月份的憑證
答: 財務軟件里面有反結(jié)賬的功能,一般的步驟是反結(jié)賬-反過賬-錄入憑證-審核-過賬-結(jié)賬。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在18年記賬憑證做錯了,12月的計提工資計提錯了,賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在19年調(diào)整,這個要怎么調(diào)呢?
答: 你好,吧計提錯誤的紅沖,在計提正確的,錯誤的和正正確的管理費用,一起結(jié)轉(zhuǎn)入以前年度損益科目
19年的1月份的收入誤計入到18年12月份了,18年賬目已經(jīng)結(jié)賬了,我在19年怎么調(diào)整過來呢
老師,我單位18年12月有一筆支出,借:經(jīng)費支出,貸:零余額賬戶,但是銀行退票了,在19年1月重新匯出,18年已經(jīng)結(jié)賬了,那我19年要怎么做這筆支出呢?
沒有結(jié)賬 我就是18年期末結(jié)賬后轉(zhuǎn)到下一年了,開始是19年1期,因為19年的業(yè)務在12月份才發(fā)生的 所以我想把時間改為19年12期

