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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-12 16:39

你好,之前錯(cuò)誤的分錄是?正確的分錄應(yīng)當(dāng)是?

佚名 追問

2019-03-12 16:46

之前錯(cuò)誤的是:借管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用,貸銀行存款。正確貸應(yīng)該是現(xiàn)金

鄒老師 解答

2019-03-12 16:47

你好,你可以做這個(gè)調(diào)整分錄 
借銀行存款   貸;庫存現(xiàn)金

佚名 追問

2019-03-12 16:47

可是已經(jīng)跨年了

鄒老師 解答

2019-03-12 16:48

你好,是跨年了,但是這個(gè)不涉及損益科目,你管理費(fèi)用又沒有錯(cuò)誤,所以就直接做 調(diào)整分錄就是了

佚名 追問

2019-03-12 16:49

購(gòu)買工作服應(yīng)該錄入什么科目

鄒老師 解答

2019-03-12 16:52

你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,制造費(fèi)用等科目核算

佚名 追問

2019-03-12 16:53

辦公費(fèi)嗎?還是勞保費(fèi)?

鄒老師 解答

2019-03-12 16:57

你好,不計(jì)入辦公費(fèi)明細(xì),可以計(jì)入勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)明細(xì)核算

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你好,之前錯(cuò)誤的分錄是?正確的分錄應(yīng)當(dāng)是?
2019-03-12 16:39:33
你好,需要反結(jié)賬操作,同時(shí)取消每月的記賬,2019年帳套的期初余額要對(duì)應(yīng)的進(jìn)行調(diào)整
2019-04-11 09:05:08
您好,你當(dāng)時(shí)的憑證是怎么做的?直接做修改分錄就可以,涉及損益的科目用以前年度損益
2019-02-21 08:55:34
財(cái)務(wù)軟件里面有反結(jié)賬的功能,一般的步驟是反結(jié)賬-反過賬-錄入憑證-審核-過賬-結(jié)賬。
2019-02-25 10:36:04
進(jìn)銷存里面錯(cuò)了嗎?不是憑證錯(cuò)了吧,你好,你從去年的帳套里修改就已經(jīng)影響期初了
2019-08-12 16:30:49
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