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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-03-12 15:14

你好,需要的  
生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=應(yīng)納 稅所得額*稅率——速算扣除數(shù)

追問

2019-03-12 15:15

按月繳納嗎

鄒老師 解答

2019-03-12 15:17

你好,這個通常是按季度申報(bào)繳納的

追問

2019-03-12 15:18

那個體戶從來沒有繳納過個稅

鄒老師 解答

2019-03-12 15:19

你好,你單位是定期定額征收,還是查賬征收但是沒有利潤呢?

追問

2019-03-12 15:25

查賬征收的

鄒老師 解答

2019-03-12 15:25

你好,那賬面是不是虧損,沒有利潤?

追問

2019-03-12 15:33

沒有賬,但是每個月都交增值稅城建稅的

追問

2019-03-12 15:33

每個季度

鄒老師 解答

2019-03-12 15:34

你好,那每個季度有申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅嗎?

追問

2019-03-12 15:34

沒有

鄒老師 解答

2019-03-12 15:35

你好,既然是查賬征收,就需要按月或者季度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅才是的

追問

2019-03-12 15:35

那核定征收的也需要繳納嗎

鄒老師 解答

2019-03-12 15:36

你好,核定征收的是有收入就需要交納的

追問

2019-03-12 15:49

我們從來沒有繳納過啊

鄒老師 解答

2019-03-12 15:50

你好,你單位沒有事項(xiàng)過收入嗎?能提供一下你單位生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅申報(bào)表?

追問

2019-03-12 15:51

我們是自己開的店鋪的,好像沒有這個個人所得稅申報(bào)表,要去哪里弄呢

鄒老師 解答

2019-03-12 15:53

你好,既然你說是核定征收,就需要按月或季度在稅局網(wǎng)站申報(bào)才是啊

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你好,需要的 生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=應(yīng)納 稅所得額*稅率——速算扣除數(shù)
2019-03-12 15:14:43
你好,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率——速算扣除數(shù)
2018-09-13 18:00:07
您好,是的,個體工商戶增值稅起征點(diǎn),與小規(guī)模納稅人一樣的,不繳納企業(yè)所得稅,但是需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅,按收入減去成本費(fèi)用得出的利潤,乘以對應(yīng)的稅率來計(jì)算。
2019-01-27 17:28:15
你好,需要知道具體的利潤是多少,才可以計(jì)算的 生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表
2021-11-23 11:18:32
你好,根據(jù)利潤表本年累計(jì)的收入,成本費(fèi)用,利潤總額數(shù)據(jù)填寫申報(bào) 生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表
2021-06-22 17:31:36
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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