
請問我這個要怎么處理?本來已經(jīng)年結(jié)了并期末結(jié)轉(zhuǎn)了,19年的賬套都建好了的,結(jié)果發(fā)現(xiàn)年結(jié)結(jié)錯了,我又返回去把之前的年結(jié)憑證刪了重新做了一張年結(jié)憑證就導(dǎo)致現(xiàn)在期末結(jié)不了帳了
答: 你弄的是備份文件,你問問軟件售后
老師,這個41168不知道當(dāng)時怎么回事,應(yīng)該不是直接用結(jié)轉(zhuǎn)了12月的賬套后做的,現(xiàn)在41168變成了41768。一個是2018年,一個是2019年,都已經(jīng)結(jié)賬的賬套了,我應(yīng)該怎么做調(diào)平?2020年的1月份已經(jīng)錄憑證了
答: 同學(xué)你好 這個期初余額應(yīng)該是錄入不是結(jié)轉(zhuǎn)的 你可以在2020年進行調(diào)整,沖銷多出來的押金 貸:其他應(yīng)收款—押金 借方科目需要你查找一下影響的是哪個科目,你把18年末科目余額表導(dǎo)出來,把19年初科目余額表導(dǎo)出來,核對一下,除了其他應(yīng)收款,應(yīng)該還有一個科目不等,否則19年年初數(shù)資產(chǎn)就不等于負債加所有者權(quán)益了,找出不等的那個科目,沖借方即可
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,從代賬公司接回公司的賬,之前是有賬套,中間一年拿出去記了,現(xiàn)在想拿回來,還用之前的賬套,不新建,應(yīng)該怎么錄取結(jié)果入數(shù)據(jù)
答: 同學(xué),你好 具體什么問題?

