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送心意

瑜老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2019-03-11 17:06

這個是你們自己研發(fā)的嗎?

清風(fēng) 追問

2019-03-11 17:16

是我們自己研發(fā)的

瑜老師 解答

2019-03-11 17:44

自己研發(fā)的賬務(wù)就按所研發(fā)的全部費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本銷售 
增值稅申報這個是免稅的嘛還是有享受稅收優(yōu)惠 根據(jù)開票的銷售額來申報就是

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-04-17 18:51:42
這個是你們自己研發(fā)的嗎?
2019-03-11 17:06:16
你好,可以做分錄 借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目 認(rèn)證了就 借; 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸; 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-12-14 15:20:01
增值稅計提和繳納會計分錄要怎么做? 增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-04-17 10:15:38
你好! 假設(shè)是商業(yè)企業(yè)
2019-01-05 21:09:06
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