有嵌入式軟件,2月份開了一張軟件的銷項(xiàng)發(fā)票(公司的第一張軟件發(fā)票),無軟件的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票!現(xiàn)在兩個問題請教:一是帳務(wù)分錄如何處理?二是此次的增值稅如何申報?
清風(fēng)
于2019-03-11 16:11 發(fā)布 ??1086次瀏覽
- 送心意
瑜老師
職稱: ,中級會計師,初級會計師
2019-03-11 17:06
這個是你們自己研發(fā)的嗎?
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-04-17 18:51:42

這個是你們自己研發(fā)的嗎?
2019-03-11 17:06:16

你好,可以做分錄
借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
認(rèn)證了就 借; 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸; 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-12-14 15:20:01

增值稅計提和繳納會計分錄要怎么做?
增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。
1、計提時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-04-17 10:15:38

你好!
假設(shè)是商業(yè)企業(yè)
2019-01-05 21:09:06
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清風(fēng) 追問
2019-03-11 17:16
瑜老師 解答
2019-03-11 17:44