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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-03-11 15:33

借管理費用-工資9400 
管理費用-社保1115.4 
貸應(yīng)付職工薪酬-工資9400 
應(yīng)付職工薪酬1115.4 
借應(yīng)付職工薪酬-工資9400 
其他應(yīng)收款-社保408.7 
其他應(yīng)收款-餐費220 
銀存 
借應(yīng)付職工薪酬1115.4 
其他應(yīng)收款408.7 
貸銀存

似水流年 追問

2019-03-11 15:54

老師,借應(yīng)付職工薪酬-工資9400 
其他應(yīng)收款-社保408.7 
其他應(yīng)收款-餐費220 
銀存 這是發(fā)放工資的分錄是吧?您這是先計提了再發(fā)放的,我做的那個是直接放的沒計提

郭老師 解答

2019-03-11 16:05

是 
需要計提的,這個當(dāng)月就得計提,沒有的補上

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時候才沖其他應(yīng)收款,不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
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