例如12月銷項(xiàng)稅5000進(jìn)項(xiàng)6000,因還有要沒開,那應(yīng)交稅費(fèi)科目什么入帳我做的是銷項(xiàng)5000入應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅額,而進(jìn)項(xiàng),做應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)
LL
于2019-03-07 23:35 發(fā)布 ??688次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-07 23:40
5000計(jì)入銷項(xiàng),6000計(jì)入進(jìn)項(xiàng)
月末
借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅1000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅
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5000計(jì)入銷項(xiàng),6000計(jì)入進(jìn)項(xiàng)
月末
借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅1000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-03-07 23:40:27

期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000
只需要做這個(gè)分錄的
不是銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)平了就賬務(wù)一定對(duì)了的
2017-02-28 16:04:48

您好
最后出來財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是變成應(yīng)交稅費(fèi)1000元
是會(huì)自動(dòng)相互抵減
2019-12-03 23:00:06

這個(gè)月還是留抵5000(10000+5000-10000=5000),不需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-05-20 16:55:14

你好,,后面還有一步:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額4000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 然后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000
2019-07-31 15:39:03
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