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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-03-06 14:50

免稅銷售收入在填報增值稅申報表附表一的第第三項欄內(nèi),也就是說填寫在第16行里 
出口視同內(nèi)銷征稅貨物銷售額填報在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。 
   同時,外貿(mào)企業(yè)應相應調(diào)減主表第8欄“免稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第9欄“免稅貨物銷售額”數(shù)據(jù),生產(chǎn)企業(yè)應相應調(diào)減主表第7欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”。                  
2。出口視同內(nèi)銷征稅貨物按規(guī)定計提的銷項稅額填報在主表第11欄“銷項稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。

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免稅銷售收入在填報增值稅申報表附表一的第第三項欄內(nèi),也就是說填寫在第16行里 出口視同內(nèi)銷征稅貨物銷售額填報在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。 同時,外貿(mào)企業(yè)應相應調(diào)減主表第8欄“免稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第9欄“免稅貨物銷售額”數(shù)據(jù),生產(chǎn)企業(yè)應相應調(diào)減主表第7欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”。 2。出口視同內(nèi)銷征稅貨物按規(guī)定計提的銷項稅額填報在主表第11欄“銷項稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。
2019-03-06 14:50:54
您好,申報比對錯誤提示的是什么呢?或者您具體填寫的是什么數(shù)字?
2018-05-10 18:30:12
您好,外貿(mào)企業(yè)是是不可以抵扣的,填第26欄
2018-12-06 15:34:49
你好,此問題已經(jīng)給予回復
2019-03-01 21:12:03
你好,填在26欄。
2019-01-08 11:43:14
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