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磨
于2019-03-04 17:02 發(fā)布 ??1095次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-03-04 17:03
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增增值稅-銷項稅額2000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1000 貸進項稅額3000
徐阿富老師 解答
2019-03-04 17:04
不是, 是這樣:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增增值稅-銷項稅額2000 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1000 貸進項稅額3000
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加計抵減的進項稅額如何做分錄
答: 借應(yīng)交稅費貸其他收益。
進項稅額沒有認(rèn)證的,怎么做分錄呀?
答: 您好,沒有認(rèn)證的話就先進入到待認(rèn)證進項稅額里面。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們開發(fā)企業(yè)現(xiàn)在還沒有交稅,那收到的進項稅額怎么做分錄合適?隨后怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好 那你就先做待認(rèn)證進項稅。 認(rèn)證有收入做賬 :借 進項稅貸 待認(rèn)證進項稅
進項稅額過期了要怎么做分錄平賬?
討論
請問進項稅額做轉(zhuǎn)出怎么做分錄啊
老師,上個月一個進項稅額需要轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做分錄???
加計抵減進項稅額如何做分錄
那做分錄時是按1%的稅率計提進項稅額嘛
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58502 個
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徐阿富老師 解答
2019-03-04 17:04