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是茜茜吖
于2019-03-04 09:01 發(fā)布 ??779次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-03-04 09:01
是的,不需要繳納增值稅附加稅就沒有
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1月進項大于銷項有留抵稅額 是不是就不用計提附加稅,2月就不用繳納
答: 是的,不需要繳納增值稅附加稅就沒有
上月有留抵稅額,本月如果要交增值稅,附加稅的計提=(銷項一進項一留抵)*稅率,對嗎?
答: 你好,按照本月實際應該繳納的增值稅*稅率就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司有留抵稅,抵扣了進項后,是不是還得把附加稅計提出來再抵扣掉?
答: 您好,不用計提附加稅的。
上月有留抵稅額,計提本月的附加稅,是以本月的銷項稅減去進項稅為基數(shù)嗎,與上月留抵稅額無關吧
討論
增值稅進項留抵稅額抵減增值稅欠稅 那么已經(jīng)繳納的附加稅 可以退嗎
酒店業(yè)餐飲住宿收入合計200萬,銷項稅113207.55元,若本期進項合計10萬,期留抵稅額15萬,問:1、本期是否允許計提進項加計扣除;2、若可以,是否如以下計算:當期計提加計抵減額=10*10%=1萬,
上月有留抵的進項稅,請問本月的銷項是減去上月留抵加上本月的進項稅后的稅額來計算附加稅嗎?
銷項稅是只抵進項稅留抵,還是進項稅留抵和加計同步抵?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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