
酒店業(yè)餐飲住宿收入合計200萬,銷項稅113207.55元,若本期進(jìn)項合計10萬,期留抵稅額15萬,問:1、本期是否允許計提進(jìn)項加計扣除;2、若可以,是否如以下計算:當(dāng)期計提加計抵減額=10*10%=1萬,
答: 可以加計扣除 2、可以申報加計扣除,沒有實際抵減,不用計提的
正常算下來是進(jìn)項大于銷項987.45,但是主表的“本期留抵稅額”是875.55,請問老師,是不是附表二和附表四哪里填錯了?
答: 您好!沒有填錯,差額是加計扣除的部分,在附表四一般項目加計抵減額期末余額體現(xiàn)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
連續(xù)6個月增量留抵稅額大于0,那比如4月是5000萬的留抵,6月5500,7月5400,7月當(dāng)月是銷項大于進(jìn)項,但累計留抵還是比4月大,這種是否滿足條件
答: 你好,同時符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還增量留抵稅額: 1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元; 這個滿足嗎
上個月認(rèn)證了51356的進(jìn)項稅,銷項稅是34455,留抵稅額是16900,稅率是0.13,稅負(fù)是0.15,我需要開多少的票???需要把上月沒交的算出來繳稅嗎?
銷項稅額開出去了,但是進(jìn)項有一百五十多萬沒來得及開,怎么辦?有什么辦法?下月一號就能開,留抵稅額的話,公司業(yè)務(wù)很少,一般一百五十多萬估計要很久才能達(dá)到
當(dāng)月 有銷項稅 也待認(rèn)證進(jìn)項稅, 進(jìn)項大于銷項 還會有留抵稅額 這個需要怎么做分錄?

