老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

個(gè)人股東分紅可以按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎?如果可以,稅率是多少
答: 你好,不可以按勞務(wù)報(bào)酬,要按股息紅利申報(bào)個(gè)稅。
老師 請(qǐng)教一下 對(duì)于公司請(qǐng)一個(gè)臨時(shí)電工安裝 費(fèi)用2520元 我們申報(bào)是按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)還是? 可以按照工資申報(bào)不呢 如果按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)需要交納多少稅啊
答: 你好 年雪票備注里用代扣個(gè)稅了嗎? 代扣是按勞務(wù) 報(bào)酬? ?2520/1.01-800)*20%
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報(bào)個(gè)稅勞務(wù)報(bào)酬,一般勞務(wù)報(bào)酬所得是按照多少稅率交的???
答: 您好!這個(gè)是這樣的。你可以看下 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)
老師您好,我司這個(gè)月股東分紅,那個(gè)稅是當(dāng)月申報(bào),還是次月申報(bào),稅率多少,可以在自然人管理系統(tǒng)上申報(bào)嗎?
我公司報(bào)個(gè)稅時(shí)一人零申報(bào),另一個(gè)按勞務(wù)報(bào)酬所得報(bào),他的扣除項(xiàng)可以有哪些,稅率是多少?
兼職人員工資5000可以直接做在“工資表”里嗎?是要按照“勞務(wù)報(bào)酬”申報(bào)扣稅嗎?還是要按照“工資個(gè)稅稅率”申報(bào)扣稅?
老師您好,請(qǐng)問公司股東個(gè)人可以給公司勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果可以,請(qǐng)問稅率多少?


青蔥記憶染指悲涼 追問
2019-03-04 08:45
方老師 解答
2019-03-04 08:56
青蔥記憶染指悲涼 追問
2019-03-04 08:57
方老師 解答
2019-03-05 08:12