老師,您好,公司A是從前一公司B變更而成的,公司B,有 問
直接做往來內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,我想請問一下,我們無償使用主管部門提供的辦 問
你好,那你打算計(jì)入什么科目,這個(gè)有多少金額。 答
我們給給自然人結(jié)算工資,要代扣勞務(wù)報(bào)酬,還需要他 問
您好,個(gè)體不用申報(bào),一般是公司才要申報(bào) 答
請問公司收到贈(zèng)送的貨物后期會銷售怎樣入賬 問
您好, 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入 答
老師 你好~請問產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

18年暫估工程成本,19年2月沖回:分錄可否這樣子做?18年12月暫估:借:主營業(yè)務(wù)成本-工程款 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬19年2月,沖銷暫估成本:借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 貸:以前年度損益調(diào)整發(fā)票已回,入賬:借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:借:以前年度損益調(diào)整 貸:工程施工-合同成本我們是通信工程企業(yè),開具的發(fā)票都是簡易計(jì)稅的普票,開回來的發(fā)票也是,屬于商業(yè)企業(yè)
答: 分錄正確。祝您工作愉快!
老師,我去年12月份暫估了成本借:工程施工—合同成本—暫估貸:應(yīng)付賬款—暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工—合同成本—暫估等到今年3月份我需要沖暫估借:工程施工—合同成本—暫估 貸:應(yīng)付賬款—暫估(紅字)借:工程施工—合同成本貸:銀行存款借:以前年度調(diào)整損益貸:工程施工—合同成本借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度調(diào)整損益這些分錄對嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣做的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
17年暫估材料成本并結(jié)轉(zhuǎn)做:1、借:工程施工-合同成本-材料費(fèi),貸:應(yīng)付賬款-暫估,2、借:工程結(jié)算成本,貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi),18年開回發(fā)票、材料銷售單做:1、沖暫估成本,借:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù),2、按材料發(fā)票入賬,借:原材料,貸:預(yù)付賬款,成本部分怎么調(diào)整呢?有點(diǎn)迷糊了
答: 你好;? ?你發(fā)票和你暫估的工程材料費(fèi)有差異嗎? ?


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2019-03-02 15:51
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