
老師請問,我們有一筆應(yīng)付賬款對方多開了一萬的發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)往來了,這個賬怎么處理
答: 你好。同學(xué)。 建議以現(xiàn)金償還的方式處理了。如果你直接確認(rèn)為應(yīng)付不付,屬于企業(yè)利得,會交所得稅。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問老師,有筆業(yè)務(wù)是已經(jīng)支付了預(yù)付款,但是對方?jīng)]有發(fā)貨,對方也不會開發(fā)票,我們是被騙了,請問這筆業(yè)務(wù)怎么處理?如何做分錄來沖銷這筆預(yù)付賬款?
答: 借營業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款,


上海一只魚 追問
2019-02-28 11:42
陳詩晗老師 解答
2019-02-28 11:45