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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-02-26 17:46

你好,同學。
借:融資租入固定資產
未確認融資費用
貸:長期應付款720000
還款時
借:長期應付款
貸:應收賬款等
借:財務費用
貸:未確認融資費用

天天向上 追問

2019-02-27 20:21

如果現(xiàn)在做固定資產,甲公司用拖車款抵扣挖機款,我怎么做這個賬呢

陳詩晗老師 解答

2019-02-27 20:21

借:長期應付款
貸:應收賬款等

天天向上 追問

2019-02-27 20:27

固定資產做憑證,借 固定資產720000,貸長期應付款600000,貸銀行存款120000
抵扣的時候,做借長期應付款,貸應收賬款
這樣嗎?款付完才開挖機發(fā)票,我們這邊收甲方拖車費沒有開票,可以不

陳詩晗老師 解答

2019-02-27 21:01

是的。他沒有開票?那么有其他可供入賬的依據(jù)嗎

天天向上 追問

2019-02-28 10:19

沒開票,先開收據(jù),款付完再開票

天天向上 追問

2019-02-28 10:20

是不是先掛預付賬款里好一些,不過要掛2年哦,這樣好嗎

陳詩晗老師 解答

2019-02-28 10:45

屬于融資性購買資產,不掛預付。直接 按我給你的分錄處理。

天天向上 追問

2019-02-28 10:50

那每次抵扣都要打收據(jù)回來?

陳詩晗老師 解答

2019-02-28 10:52

是的。要不然你沒有入賬依據(jù)。

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你好,同學。 借:融資租入固定資產 未確認融資費用 貸:長期應付款720000 還款時 借:長期應付款 貸:應收賬款等 借:財務費用 貸:未確認融資費用
2019-02-26 17:46:20
以租代購,那么是按正常的融資租賃處理,是按金融服務 交稅的。
2019-07-15 11:05:06
同學你好, 開發(fā)票按照實付款來開,不包含淘金幣的
2020-08-31 09:40:11
可以抵扣。正常做帳,發(fā)票回來貼在憑證后面就行。
2021-11-29 12:17:19
你好,都不影響啊,你上月是上月的收入,這月沖紅了有負數(shù)新開是正數(shù)就抵消了
2020-05-08 09:51:02
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