
1月份屬期有一張發(fā)票開多了忘記作廢,現(xiàn)在2月份了,將這張票沖紅了,但是我在申報1月份附加費和印花稅的時候已經(jīng)申報和繳納了這張票的那部分稅款,那多繳納的那部分附加費和印花稅該怎樣做才能退回來或者抵掉呢?
答: 有開具藍字發(fā)票,只是與我紅沖的那張發(fā)票不是同一個項目,是其他項目的發(fā)票
1-2月份繳納的印花稅 多繳納的那部分 在這個月申報時抵扣了 本來應該繳納498.1 實際繳納了85.1
答: 同學你好 那差額呢
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑行業(yè) 因為疫情原因 1月份2月份稅費都在3月份申報 1月份應該申報的印花稅 我當時申報到了2月份錢已經(jīng)繳納 1月份我當時也做了申報 當我發(fā)現(xiàn)錢繳納錯誤時就把1月份作廢 做了0申報 這樣申報印花稅有影響嗎
答: 你好,一月份申報的是去年12月份的嗎?


鄧世芳 追問
2019-02-25 15:30
bamboo老師 解答
2019-02-25 15:39
鄧世芳 追問
2019-02-27 14:40
bamboo老師 解答
2019-02-27 14:42