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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-02-25 10:43

您好, 
1.如果收到“普票”,不能寫“應交稅費——應交增值稅(進項稅)”的,只有收到專票才可以的。 
2.銷售時,應該寫“應交稅費——應交增值稅(銷項稅)”

趙星月 追問

2019-02-25 10:44

銷售時開具普票就應該寫銷項稅,對吧?

宸宸老師 解答

2019-02-25 10:45

是的呢,銷售的時候不管您開的普票還是專票,都是要用“應交稅費——應交增值稅(銷項稅)”

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您好, 1.如果收到“普票”,不能寫“應交稅費——應交增值稅(進項稅)”的,只有收到專票才可以的。 2.銷售時,應該寫“應交稅費——應交增值稅(銷項稅)”
2019-02-25 10:43:05
你好,是的,是這樣的
2019-08-27 14:37:48
你好,月末銷項大于進項,結轉分錄如下 1. 結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) ? 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2. 結轉銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) ? 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3. 結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) ? 貸:應交稅費-未交增值稅 4. 實際交納時 借:應交稅費-未交增值稅 ? 貸:銀行存款
2021-12-29 09:44:50
借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費_應交稅費_銷項稅額
2020-05-07 11:15:56
你好,是對的 是的,也是需要做銷項稅額的確認的
2017-09-11 11:05:07
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