
一般納稅人,報(bào)銷加班等我交通費(fèi),取得普通發(fā)票,增值稅的會(huì)計(jì)分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣對(duì)嗎
答: 交通費(fèi)如果是普通發(fā)票不能抵扣,如果是滴滴的電子普通發(fā)票,可以抵扣寄進(jìn)項(xiàng)科目可以,
一般納稅人開出增值稅普通發(fā)票,做賬也要有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?
答: 您好 一般納稅人開出增值稅普通發(fā)票,做賬也要有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅一般納稅人開的普通發(fā)票的銷售額分錄也是貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣它嗎?
答: 是的,可以的。
一般納稅人收到普通發(fā)票為什么要借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額呢?應(yīng)該直接進(jìn)入管理費(fèi)用或者存貨成本啊
一般納稅人開具增值稅普通發(fā)票,入賬時(shí)也是要將稅額記入貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅嗎?

