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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-02-24 23:10

2018初銷大進(jìn),但17年留抵,每月借應(yīng)交增值稅-增--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,無繳納,貸方余額就一直累計(jì)。其中有2月繳增值稅,隔月未交增值稅銀行繳納后一貸一借抵消了。下半年進(jìn)又大于銷項(xiàng),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅又有余額,全年應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就是如圖

樸老師 解答

2019-02-25 11:15

應(yīng)該轉(zhuǎn)入對方科目

價(jià)值觀 追問

2019-02-25 11:25

具體摘要分錄?

樸老師 解答

2019-02-25 11:30

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金--未交增值稅-轉(zhuǎn)入未交稅額

價(jià)值觀 追問

2019-02-25 11:31

老師,有轉(zhuǎn)入未交稅額這個(gè)三級科目?

樸老師 解答

2019-02-25 11:34

我是這么跟你說,這不叫四級科目

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2018初銷大進(jìn),但17年留抵,每月借應(yīng)交增值稅-增--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,無繳納,貸方余額就一直累計(jì)。其中有2月繳增值稅,隔月未交增值稅銀行繳納后一貸一借抵消了。下半年進(jìn)又大于銷項(xiàng),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅又有余額,全年應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就是如圖
2019-02-24 23:10:32
你好,手動計(jì)算也可以,軟件會自動計(jì)算的,只要做了分錄就會自動計(jì)算
2019-02-25 16:40:01
上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
您好,1不需要,只需要借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,因?yàn)檫@個(gè)分錄確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額零
2022-04-26 11:39:36
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