
老師,我們公司有兩個賬套,在舊賬套里有一個暫估庫存:1230000元,那么在新帳套里發(fā)票到了,怎么沖舊賬套里的暫估庫存呢?舊賬套里的庫存商品一開始是負(fù)數(shù),所以才做了一個暫估庫存,年底少交點(diǎn)所得稅,我是實(shí)習(xí)生,這些不太懂
答: 先將暫估庫存紅沖,再根據(jù)發(fā)票做正數(shù)分錄。
老師好!我一個朋友的公司是小規(guī)模納稅人,由于沒有進(jìn)貨發(fā)票,所以帳上出現(xiàn)了負(fù)數(shù)庫存(報表中),應(yīng)如何進(jìn)行處理。
答: 沒有進(jìn)貨發(fā)票要暫估入庫,借 庫存商品-暫估 貸 應(yīng)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我想問下關(guān)于暫估出庫的問題,七月份我單位原材料入庫37000元(不含稅,這個數(shù)是我暫估的)沒有收到發(fā)票,沒有收到錢,我做的借:原材料(暫估入庫)37000,貸:應(yīng)付賬款 37000,然后我把這些材料做入成本了,這個月,發(fā)票到了,原材料金額37018.97,稅額6293.23,我做的帳:紅沖上月借原材料37000,貸應(yīng)付賬款37000,藍(lán)字:借 原材料37018.97,應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅6293.23,應(yīng)付賬款43312.2,那我接下來怎么做啊,可以告訴我完整分錄么,謝謝
答: 材料計入成本中,借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料


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2015-07-15 10:22
趙老師 解答
2015-07-15 10:11
趙老師 解答
2015-07-15 10:15
趙老師 解答
2015-07-15 10:44