“撥付企業(yè)的糧食定額補(bǔ)貼”這個(gè)不是撥付給消費(fèi) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們和合作方4:6分成,客戶交我們100元,我們留下40 問(wèn)
同學(xué),你好 借:銀行存款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 貸:銀行存款60 答
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后需要將老股東的注冊(cè)資本金退回讓新股 問(wèn)
不需要的,新股東直接打款給老股東就行 答
老師,去年我們變更了一個(gè)法人,變更前法人投資過(guò)5.1 問(wèn)
是的,也變到新的法人投資的錢(qián) 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請(qǐng)退稅19.95萬(wàn) 問(wèn)
稅審報(bào)告:若稅審時(shí)對(duì)紅沖收入及退稅做了調(diào)整測(cè)算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過(guò)程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對(duì)應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對(duì)比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請(qǐng)時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對(duì) ) 。 答

個(gè)體戶這個(gè)月我報(bào)個(gè)人工資所得稅是說(shuō)沒(méi)有申報(bào)稅種,到稅務(wù)局問(wèn)她們說(shuō)個(gè)體戶不用報(bào)個(gè)人薪資所得稅,可是雇用工人發(fā)工資不報(bào)個(gè)人薪資所得稅可以嗎
答: 核定征收的吧?一般核定征收的不報(bào)工資的個(gè)稅
個(gè)體戶小規(guī)模納稅,這個(gè)月報(bào)個(gè)人工資所得稅是說(shuō)沒(méi)有申報(bào)稅種,到稅務(wù)局問(wèn)她們說(shuō)個(gè)體戶不用報(bào)個(gè)人薪資所得稅,可是給工人發(fā)工資不報(bào)個(gè)人薪資所得稅可以嗎
答: 你好。你們需要到稅務(wù)局增加稅種的哦。 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),祝你生活愉快
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
個(gè)體戶是不是只需要申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,不需要申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅?稅務(wù)局沒(méi)有給我們認(rèn)定這個(gè)稅種,到稅務(wù)局去問(wèn),工作人員說(shuō)個(gè)體工商戶不需要申報(bào)工資薪金所得稅
答: 你好!如果你有雇傭其他人,就要申報(bào)工資了。


惠田字格&林文正姿 追問(wèn)
2019-02-21 22:52
惠田字格&林文正姿 追問(wèn)
2019-02-21 22:53
惠田字格&林文正姿 追問(wèn)
2019-02-21 22:57
答疑郭老師 解答
2019-02-21 23:00